Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-714.845,08 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-714.845,08 €
56,14%
-399.347,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-399.347,20 €
31,36%
-70.639,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-70.639,26 €
5,55%
-60.323,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.323,04 €
4,74%
-15.208,88 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-15.208,88 €
1,19%
-12.960,02 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.960,02 €
1,02%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -714.845,08 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -399.347,20 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -70.639,26 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -60.323,04 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -15.208,88 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -12.960,02 €
  • Summe
    -1.273.323,48 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
20.785,18 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.273.323,48 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.252.538,30 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.252.538,30 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.252.538,30 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.294.583,71 €
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
30: globaler Minderaufwand
0 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.294.583,71 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €